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2024審計的關注要點

述職報告 時間:2023-11-16 13:54:02 收藏 WORD下載

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一、重視審前調查工作

搞好審前調查,對發現被審計單位存在的重大違規違紀問題線索至關重要。在實施審計前,只有在對被審計單位的工作職能、財務管理體制、內控制度、人員、機構及所屬單位等基本情況了如指掌的情況下,才能總攬審計項目全局、把握審計重點,做到有的放矢(可以上網查資料,看新聞,跟客戶聊天來獲取更多的信息,有助于我們形成預期,預期和實際審計的資料形成的差異就容易幫助我們發現問題。)否則,往往只能“就賬查賬”、難以發現違規違紀問題。

實例:如在對某單位進行審前調查時了解到,該單位所屬職業學校師資力量薄弱,設置的專業不符合當前市場的需要,招生極其困難,校舍閑置很多。但通過對該校延伸審計后卻發現近年來聯合辦學收入很高,與審前調查情況不符,經與該校員工交談和審查聯合辦學協議,查明聯合辦學是假,出租房屋是真,該校也由此承認了逃避納稅的事實。

二、從內部控制的薄弱環節入手

有的單位內部管理薄弱,未建立起完善的內部控制制度,無法保證本單位的各項經濟工作置于有效的監督和管理之下。

實例:如在對某單位進行內控制度評審時,發現其固定資產管理制度不健全、漏洞很多,就將固定資產作為一項重要審計內容,通過審閱有關憑證記錄、調查詢問有關人員和進行實物盤點等方式,發現該單位存在大量有賬無物,或有物無賬的固定資產,從而揭露其固定資產管理混亂、賬實不符、存在國有資產流失等隱患。

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