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2024內部財務審計工作流程

述職報告 時間:2023-06-30 13:24:01 收藏 WORD下載

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內部財務審計工作流程,包含資產審計、收入成本審計、利潤審計。

(一)資產審計

1、貨幣資金審計

1)審計目標

證實貨幣資金余額的存在性、完整性、收付業(yè)務的合法性

2)內部控制系統(tǒng)測試

調查了解貨幣資金內部控制系統(tǒng)——→查驗簽發(fā)支票登記簿與簽發(fā)支票存根——→抽驗資金收付款憑證——→核實收入貨幣資金收款收據(jù)——→檢查日記賬,抽查銀行存款調節(jié)表與庫存現(xiàn)金盤點表——→檢查不相容職務劃分情況——→檢查貨幣資金收付憑證管理——→評價貨幣資金內部控制系統(tǒng)。

3)實質性審查

①庫存現(xiàn)金審查

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