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公司審計整改工作實施方案
根據XXX《關于進一步做好審計整改工作有關事項的通知》(XX審〔20XX〕117號)、公司《關于印發審計整改工作實施方案的通知》要求,為進一步深入推進審計整改工作,規范生產經營活動,提升基礎管理水平,結合企業實際,制訂本方案。
一、整改內容
本次審計整改的內容包括20XX年、20XX年、20XX年XXX組織開展的經濟責任審計、年報審計、全面審計(包括自查、復查、XXX重點檢查)、工程項目審計(含XXX直接審計和授權審計),外部審計機構、財政部門、稅務部門檢查中發現的問題和公司集中組織開展的財務收支及預算執行審計、經濟責任審計、工程項目審計、物資采購審計、宣傳促銷審計發現和披露的問題,以及審計檢查中明確提出的需要關注的事項、管理建議書中提到的相關問題。
二、整改標準
以國家法律法規和行業有關規定為依據標準,按照審計發現問題的性質進行分類,各部門要逐項對照檢查整改落實情況。
一是涉稅方面,少繳個人所得稅、企業所得稅、營業稅、增值稅等,一律進行補繳;
二是涉及主輔關系方面,無償占用主業資金、資產的,一律進行收回或收取相應的資產使用費;
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