摘要:好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《財務部內控審計方案》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在好筆桿子網還可以找到更多《財務部內控審計方案》。
為規范企業財務管理工作,推進企業財務管理內部控制制度的建設和執行,按照公司20**年審計工作計劃,對財務部開展財務管理內控制度審計。為確保審計有效順利開展,制定本方案。
一、審計目的
通過對財務管理內控制度的建立和執行情況進行審計,查找財務管理中的薄弱環節及存在問題,進一步加強和規范財務管理,加強內部會計監督,從而提高企業會計信息質量,保護資產的安全完整,確保經營目標的全面完成。
二、審計范圍
本次審計范圍為**財務管理內部控制制度的建設和執行情況,根據工作需要可適當延伸。
三、審計內容及重點
在了解企業財務管理現狀的基礎上,重點關注預算管理、成本管理、資金管理、資產管理、融資等方面的內控制度的建立及執行情況。
(一)資金管理
1.資金管理制度建設
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