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2022年,在縣委、縣政府和上級審計機關的堅強領導下,*縣審計局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹十九屆歷次全會精神、黨的二十大和黨的二十屆一中全會精神,貫徹落實習近平總書記關于審計工作的重要指示批示精神以及全國、省、市審計工作會議精神,緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作任務,克服疫情帶來的影響,依法全面履行審計監督職責,各項工作如期開展。
一、2022年工作總結
2022年共計劃安排審計項目36個,目前已完成審計項目28個,正在進行的項目14個,審計發現問題130個,查出管理不規范資金3.87億元,提出審計建議69個,移送縣紀委監委問題線索2個。先后圍繞開發區專項審計、北城一中項目審計問題整改、涉農項目進度緩慢、國有企業審計等審計發現問題先后報送《審計專報》15篇,提出相關意見建議29條,獲得縣委、縣政府領導批示13篇次。
(一)做深預算執行審計,助推財稅管理規范高效。組織對縣財政局、縣發改局等8個部門單位預算執行和其他財政收支情況進行了審計;同時按照省市縣三級聯動安排,對全縣科技創新發展資金、學生資助專項資金、金融發展資金、應急管理和安全生產專項資金等10項專項資金進行了重點審計,共審計資金54.76億元,審計發現滯留于財政專戶的應繳未繳國庫非稅收入0.32億元、預算外暫付款0.23億元、滯留項目單位資金1.38億元、資金撥付不及時2.11億元等問題74個,提出審計建議40條,防范和化解債務金額5.28億元。我局在由市審計局組織的全市財政數字化審計技能競賽中榮獲第四名。
(二)做嚴經濟責任審計,促進領導干部勤廉履職。組織對董玉彬等7個縣直單位的領導干部進行經濟責任審計,審計發現各類問題72個,提出審計建議35個,審計查處管理不規范金額438萬元。組織對5個縣屬國有企業集團進行了審計,審計發現國有企業監管制度缺失等11大類62個問題,通過審計督促上繳財政款447.57萬元、處置投資閑置資產883萬元、清理債權515萬元、賬外資產納入財務監管292萬元、調整不實會計信息81.71萬元、督促收回銷售款等收入298萬元。組織對全縣93個村居干部的經濟責任審計,審計資金總額22.42億元,查出問題金額1.32億元,消除信訪案例9起。
(三)做強政府投資審計,確保工程建設規范有序。完成了對北城一中的項目審計,審減資金3億元。組織對*縣武陽河融建一體項目進行審計,審計發現滯留資金623、14萬元、應繳未繳非稅收入447.57萬元,提出審計建議3條。為進一步規范政府投資項目審計監督行為、加強政府投資項目審計監督、提高政府投資效益,目前我局正在擬定《政府投資項目跟蹤審計實施辦法》。
(四)做實政策性跟蹤審計,確保政策落地見效。按照市局統一部署安排,今年8月份由副局長李志國和3名有著豐富審計工作經驗的科室負責人組成的4人審計組,以縣區“交叉審計”的形式組織對羅莊區2020年至2022年6月困難群眾補助救助資金進行審計,通過審計發現截留克扣救助資金、未及時支付救助資金、套取救助資金、多支付救助費用等問題,已上報市局進行匯總。按照市局統一部署,自9月起由局黨組成員、縣經濟責任審計服務中心主任曹佃芳帶領局財政金融審計科組織對全縣政府專項債券、隱性債務化解、基層“三保”落實、地方落實減稅降費和重點民生等轉移支付資金等情況進行審計,同時以縣區“交叉審計”的形式組織對臨沭縣國有平臺進行審計。
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